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內部審計培訓專題

內部審計培訓內部審計培訓以案說法,讓枯燥的審計知識、方法和技巧鮮活展現,針對不同的審計培訓對象、有不同的審計方法,能在較短的時間內掌握內部審計技能,能有效建立、評價和改進企業的內部控制體系,從而全面提升學員的內部審計和風險控制的能力。內部審計培訓幫助內部審計人員深刻理解新時期內部審計的目標與職能定位,重新審視自己的審計程序與方法,唯如此,內部審計人員才能與時俱進,圓滿完成自身角色的轉變。

關鍵字:
  • 內部審計培訓
  • 審計培訓
  • 企業內部審計內訓

內部審計培訓公開課

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內部控制與企業風險管理

2019-07-22貴陽  課時:2天  資深講

[核心提示]內部控制與企業風險管理課程根據多年為各類企業提供企業風險管理和企業內部控制服務的實踐總結,從實際操作角度出發,詳細介紹COSO內控框架精髓,并配以國內外典型案例講解,來說明內控體系構建的具體步驟,學員能夠結合企業自身現狀尋求解決內控系統問題的方法。

開課計劃:

石家莊班 2019-07-18

貴陽班 2019-07-22

東莞班 2019-07-25

烏魯木齊班 2019-08-22

公司財務分析與風險防范課程

2019-07-24北京  課時:2天  資深講

[核心提示]對于財務人員來說,如何高效地整理和分析財務數據,并利用有效的分析結果幫助企業自我定位,規避潛在風險,是新時代對財務管理者的進階要求。公司財務分析與風險防范課程,引進國際先進分析手段,幫助財務人員拓展分析思路,準確定位企業問題和風險,為企業健康發展保駕護航。

開課計劃:

南昌班 2019-07-18

深圳班 2019-07-18

北京班 2019-07-24

呼和浩特班 2019-07-24

戰略財務管理與稅務風險防范

2019-07-26上海  課時:2天  胡文霞

[核心提示]戰略財務管理與稅務課程,旨在幫助了解管理者必備的財務基礎知識和創新思維;掌握清晰的成本控制意識和成本控制方法;學習從公司戰略角度,認識財務規劃與管理對運營管理的重要作用;了解企業戰略決策中的稅務管理與風險防范措施;掌握最新稅收法規政策變化給企業帶來的影響。

開課計劃:

上海班 2019-07-26

上海班 2019-09-20

業務循環中的內部控制

2019-07-23深圳  課時:2天  資深講

[核心提示]業務循環中的內部控制課程中,講師會使用大量業務循環中的內部控制案例,來詳解業務中內部控制的主要風險點、關鍵控制點和控制措施,幫助企業優化業務循環中的內部控制,控制業務中的風險。

開課計劃:

深圳班 2019-07-23

內部審計培訓內訓課程

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ESD內審員培訓

課時:2天

ESD內審員課程培訓,內容涉及靜電及靜電放電基礎理論,ESD保護區和工作臺的建立和技術要求,ESD項目測量方法,ESDS20.20講解及管理等,旨在...

企業內控培訓

課時:1天

企業內控課程培訓,內容涉及集團企業內部控制管理系統包含的內容, 成本構成分析方法,內部控制發展里程,內部控制體系設計原則及目標,集...

企業安全防控與內盜調查課程培訓,內容涉及安全技術防范的主要設備與方法,專項安全風險的預防與處置,現代安保主管應具備的素質及職業生涯...

內部審計培訓文庫

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醫藥營銷熱點關注: 二次議價資金流向國家應嚴加審計

醫藥營銷熱點關注: 二次議價資金流向國家應嚴加審計

導讀:二次議價決定醫藥企業營銷生死存亡,但其真實合理性需要嚴肅探討。實際執行更應嚴加規范,嚴格審計。

如何提高流程審計人員的能力?

大多數情況卻是管理者沒能使員工發揮出自己的最大潛力。與其抱怨自己沒有優秀的員工,不如趕緊著手提高審計人員...

如何全面理解內部審計的內涵

對于企業來說,由于企業管理者對審計工作的理解不同,對于審計工作的重視程度也存在一定的差別,這是客觀存在的...

內部審計培訓相關圖書


書訊:中小企業內部審計就這么簡單
為了幫助廣大中小企業搞好內部審計工作,實現內部審計知識更新、“自我充電”,切實提升中小企業內部審計技術和管理水平,由全國...


書訊:公司內部審計(第2版)
內部審計培訓必備參考教材:最新的國際內部審計理論與實踐方面的熱點,精編內部審計實踐的成功與失敗案例,大量關于公司內部審計...

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